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兴安盟委员会网信办2019年部门预算公开报告

来源:行署办 作者:行署办公室 发布时间:2019年05月10日

中共兴安盟委员会网络安全和信息化

委员会办公室

2019年部门预算公开报告

2019年5月10

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

中共兴安盟委员会网络安全和信息化委员会办公室(以下简称盟委网信办)是中共兴安盟委员会网络安全和信息化委员会的办事机构,承担盟委网络安全和信息化委员会日常工作,作为正处级,列入盟委工作机关序列,对外加挂兴安盟互联网信息办公室牌子。

(二)部门主要职责

1.贯彻执行党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策和自治区党委、盟委的决策部署。组织开展对全盟涉及网络安全和信息化重大问题的研究,提出工作建议。指导、检查、推动各旗县市和盟直各部门网络安全和信息化工作。

2.研究拟订全盟网络安全和信息化的相关政策、发展规划并督促落实。统筹推进全盟网络安全和信息化法治建设,并对各旗县市各部门的实施情况进行监督检查。组织落实网络安全和信息化国家标准。组织或参与网络安全和信息化国内国际、盟内外交流合作。

3.统筹协调组织落实党委(党组)网络意识形态责任制和网络安全责任制,会同有关部门开展组织重大事项调研、督查考核并提出问责建议,维护网络意识形态安全。

4.负责全盟互联网信息内容建设,研究拟订全盟互联网新闻信息传播政策。统筹协调组织互联网宣传、舆论引导和网络评论工作。推动网络阵地建设,负责全盟新闻网站规划建设,统筹协调移动互联网发展和管理工作。会同有关部门促进传统媒体与新媒体深度融合发展。

5.负责全盟互联网信息内容建设,组织推进网络舆论生态治理。依法负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批和日常监管。负责互联网信息内容监督管理执法,统筹协调和指导督导互联网行业相关部门加强互联网信息内容管理,依法查处违法违规行为。

6.指导协调全盟网络舆情监管应急工作,组织开展网络舆情收集、研判、研究、信息编报等工作,依法规范互联网舆情服务市场,组织落实、指导网络舆情应对处置与应急任务。

7.负责统筹协调全盟网络安全和相关监督管理工作。统筹推进全盟网络安全保障体系和可信体系建设,统筹协调关键信息基础设施安全保护工作,指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。统筹协调、组织指导网络安全监测预警和信息共享通报工作。负责协调处理全盟网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

8.承担指导推进全盟信息化工作,协调推进全盟网络安全和信息化军民融合深度发展。协调推进网络强盟及大数据有关工作,统筹协调重要信息资源开发利用、开发共享工作,推动公共服务和社会治理信息化,指导信息网络基础设施建设。

9.研究拟订并组织实施全盟互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查有关政策,指导推进新技术新应用的安全评估。协调拟订扶持信息网络行业自主创新和发展的政策,开展互联网经济和发展态势研究,推动建立健全信息网络行业投融资及技术创新服务体系。依法管理全盟金融信息服务相关工作,开展金融信息服务市场监管,协调金融监管部门建立全盟网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

10.推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设,发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,指导推进互联网行业党建工作。规划指导全盟互联网信息服务从业人员教育培训考核工作,组织开展网络媒介素养教育。承担全盟网络安全和信息化干部人才队伍规划建设和教育培训工作。

11.完成盟委、自治区党委网络安全和信息化委员会办公室、盟委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

12.职责分工。盟委网信办牵头负责全盟网络安全和信息化发展工作,盟工业和信息化局负责工业领域的网络安全和信息化工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)机构设置

盟委网信办内设机构:

1.综合科

2.网络新闻信息传播与评论科

3.网络应急与管理执法科

4.网络安全和信息化科

5.机关党建人事科

(二)预算单位构成情况

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1.

中共兴安盟委员会网络安全和信息化委员会办公室

财政拨款的行政单位

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算110.72万元,比2018年预算增加110.72万元,增长100%。盟委网信办为2019年机构改革后新转隶单位,2018年无独立预算。

支出预算110.72万元,比2018年预算增加110.72万元,增长100%。盟委网信办为2019年机构改革后新转隶单位,2018年无独立预算。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入110.72万元,其中:一般公共预算拨款收入110.72万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0.00万元,占比0%,本单位无政府性基金预算拨款;事业收入0.00万元,占比0%;事业单位经营收入0.00万元,占比0%;,其他收入0.00万元,占比0%;上年结转0.00万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0.00万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出110.72万元,其中:基本支出110.72万元,占比100%;项目支出0.00万元,占比0%;事业单位经营支出0.00万元,占比0%。

主要用于机构运转等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算110.72万元,包括:一般公共预算财政拨款0.00万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,上年结转0.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类101.06万元,比上年预算数增加101.06万元。主要用于行政运行和机关服务。

2住房保障支出类9.66万元,比上年预算数增加9.66万元。主要用于住房改革支出和住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0.00万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.23万元,比上年预算增加0.23万元,增长100%;本年预算比上年执行数增加0.23万元,增长100%。盟委网信办为2019年机构改革后新转隶单位,2018年无独立预算。其中:

  1. 因公出国(境)费用0.00万元,比上年预算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费0.23万元,比上年预算数增加0.23万元,增长100%,本年预算比上年执行数增加0.23万元,增长100%。

3、公务用车购置及运行维护费0.00万元,比上年预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0.00万元,比上年预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0.00万元,本年预算比上年预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,比上年执行数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算10.12万元,比上年增加10.12万元,增长100%,由于盟委网信办为2019年机构改革后新转隶单位,2018年无独立预算。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆0辆,其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0.00万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:谢忱        联系电话:0482-3972167

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

附件:215001网络安全和信息化委员会办公室.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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